园林股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-30 04:31:03
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             杭州市园林绿化股份有限公司
           董事会审计委员会对会计师事务所
  根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督
委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,
证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 3 家。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议、第五
届监事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度会
计师事务所的议案》,同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构,聘任程序合法、
合规、有效。
  三、会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,结合公司 2025 年年报工作安排,立信对公司 2025
年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联
方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,立信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况,公
司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。
  四、对会计师事务所监督职责情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)2025 年 4 月 29 日,第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意聘任立信为公司 2025 年度财
务报表和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。
  (二)2026 年 1 月 21 日,公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议,
立信审计师就公司 2025 年年度财务审计计划、内部控制审计计划向审计委员会
及参会独立董事张万荣先生做出详细汇报。审计委员会认真听取汇报并要求立信
会计师事务所确保出具的 2025 年年度财务审计报告与内部控制审计报告的真实、
准确、完整,严格在中国证监会、上海证券交易所规定的时间要求内完成并提交
上市公司披露。
  (三)2026 年 4 月 21 日,审计委员会、公司管理层与立信审计师就 2025 年
度审计工作完成情况开展沟通,督促立信会计师事务所在规定时间内完成 2025
年度审计工作。
  (四)2026 年 4 月 29 日,第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了
《2025 年度内部控制评价报告》
                《<2025 年年度报告>及其摘要》等议案,并提交
公司董事会审议。
  五、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定,
充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为立信在公司 2025 年年度审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
晰、及时。
                       杭州市园林绿化股份有限公司
                             董事会审计委员会

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