澳华内镜: 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 04:29:12
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                上海澳华内镜股份有限公司
   上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2025 年年报审计机构。根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对容诚所在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情
况如下:
一、资质条件
   (一)基本信息
   容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立
于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘
维。
   (二)人员信息
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   (三)业务规模
   容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收
入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
   容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设
施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为
二、执业记录
   容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚
次、自律处分 1 次。101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20
次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
   根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分
不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、人力及其他资源配备
   容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、医
疗器械行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善
后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,
全程参与对审计服务的支持。
   项目合伙人:王辉达,2012 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市
公司审计业务,2021 年开始在容诚所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;
近三年签署过澳华内镜(688212)、正帆科技(688596)、贝斯美(300796)等
多家上市公司审计报告。
   项目签字注册会计师:秦啸,2015 年成为中国注册会计师,2011 年开始从
事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚所执业,2021 年开始为公司提供审计
服 务 ; 近 三 年 签 署 过 太 和 水 ( 605081 )、 恒 立 液 压 ( 601100 )、 澳 华 内 镜
(688212)等多家上市公司审计报告。
   项目签字注册会计师:周梦婷,2022 年成为中国注册会计师,2020 年开始
从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚所执业,2025 年开始为上海澳华内
镜股份有限公司提供审计服务。
   项目质量复核人:欧维义,2007 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事
上 市 公 司 审 计 业 务 , 2013 年 开 始 在 容 诚 所 执 业 ; 近 三 年 复 核 过 天 顺 风 能
(002531)、卫宁健康(300253)、澳华内镜(688212)等多家上市公司审计报
告。
  项目合伙人王辉达、签字注册会计师周梦婷、项目质量复核人欧维义近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。签字注册会计师秦啸近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施、纪律处分,近三年收到行政监督管理措施 1 次(警示
函)。
  容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1
号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
四、质量管理水平
  (一)项目咨询
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术
部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,
容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核。
  (四)项目质量检查
  容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚
所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立
性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要
求充分、恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事
务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业
务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等组成要素
方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、
全面的质量管理体系。
  综上,2025 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
五、审计工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。容诚所全面配合公司审
计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定
了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各
项工作。另外,容诚所制定了详细的与公司参审及境外审计师的沟通合作方案
和计划,并能够有效执行。
六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚
所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度, 在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
  容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023 年 9 月 21 日,北
京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券
虚假陈述责任纠纷案【(2021)京 74 民初 111 号】作出判决,判决华普天健咨
询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉。截至目前,本案尚在
二审诉讼程序中。
八、总体评价
  公司认为近一年容诚所资质等方面合规有效,在审计过程中勤勉尽责,遵
循独立、客观、公正的原则执行审计,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允
表达意见,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。其审计行为规范有序,
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                            上海澳华内镜股份有限公司
                                          董事会

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