禾丰股份: 禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-30 04:27:26
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     禾丰食品股份有限公司董事会审计委员会
 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及禾丰食品股份有限
公司(以下简称“公司”)《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由
原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。截至 2025
年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,
其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   公司第八届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,公司继续聘请容诚会计师事务所担任公
司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
   二、2025 年年审会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告
及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对 2025
年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等
进行核查并出具了专项报告。
   经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会
计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
诚信记录、业务规模等相关资料,并于 2025 年 4 月 21 日召开董事会审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,审
计委员会认为:公司本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定,不
存在损害公司及股东利益的情形;经核查,容诚会计师事务所具备应有的执业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,同意继续
聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并提交公司董事会审议。
会审计委员会工作细则》等有关规定,在容诚会计师事务所审计过程中,进行
了督导,并与公司经营层、容诚会计师事务所进行了充分有效的沟通,对审计
工作中发现的问题认真分析、讨论,着力提高审计效率,优化审计流程,确保
审计工作顺利开展。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度要求,充分发挥专业委
员会的职能作用,对容诚会计师事务所的执业资质、业务能力、人员配备等方
面进行了审查。在 2025 年年报审计期间,审计委员会与会计师事务所保持了充
分、有效的沟通与讨论,督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切
实履行了对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为,容诚会计师事务所在公司 2025 年年报审计过程中,始终
坚持独立、客观、公允的审计立场,审计行为规范有序,展现出良好的职业操
守与专业素养。该所按质、按量、按时完成了年报审计相关工作,出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
                        禾丰食品股份有限公司
                          董事会审计委员会

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