济民健康: 济民健康管理股份有限公司董事会关于2024年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强调事项段所述事项影响已消除的专项说明

来源:证券之星 2026-04-30 04:12:59
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          济民健康管理股份有限公司董事会
 关于 2024 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告
     带强调事项段所述事项影响已消除的专项说明
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对济民健康管
理股份有限公司(以下简称“公司”)出具了带强调事项段的无保留意见的审
计报告(报告编号:天健审【2025】8808 号)和内部控制审计报告(报告编
号:天健审【2025】8809 号),公司董事会现就 2024 年度财务报表审计报告
和内部控制审计报告带强调事项段所述事项的影响消除情况说明如下:
  一、2024 年度财务报表审计报告和内部控制报告带有强调事项段涉及事项
的主要内容
  (一)审计报告
  天健在出具的公司 2024 年度审计报告中指出:“我们提醒财务报表使用者
关注,如财务报表附注十五(三)3 所述,截至财务报告批准报出日,济民健
康已就“何清红等人伪造公司印章”事项向公安机关报案。经咨询律师专业意
见,并根据经销商库存摸排情况,结合预备解决方案,济民健康基于谨慎性原
则预计了相关损失 2,831.71 万元。本段内容不影响已发表的审计意见。”
  (二)内部控制审计报告
  天健在出具的《内部控制审计报告》中指出:“我们提醒内部控制审计报
告使用者关注:
就该事项向公安机关报案,目前案件正在调查过程中。
健康已在 2024 年度财务报告编制过程中发现并将对应货物追回。
  济民健康管理层已识别出上述事项对应的内部控制缺陷,并将其包含在企
业内部控制评价报告中。
  本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
  二、2024 年度财务报表审计报告和内部控制报告带强调事项段的无保留意
见所涉及事项影响已消除的情况说明
  (一)关于财务报表审计报告带强调事项段的无保留意见所涉及事项影响
已消除的情况说明
  截至本年度财务报告批准报出日,“何清红等人伪造公司印章”案件相关
刑事程序已办结,何清红等人因伪造公司印章罪被司法机关依法判决。针对该
事项引发的经销商诉讼案件,多数案件已完成一审或终审程序;同时,公司结
合案件进展、已生效裁判文书以及律师专业意见,基于谨慎性原则合理预计了
相关损失。我们认为该事项已不存在影响财务报表使用者判断的重大不确定
性,上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除。
  (二)关于内部控制报告带强调事项段的无保留意见所涉及事项影响已消
除的情况说明
  公司针对“何清红等人伪造公司印章”事件以及个别违反合同信用政策等
发货管理规定进行发货的情形涉及的内部控制一般缺陷进行了专项整改,整改
措施包括:
月 24 日向台州市公安局黄岩分局报案,公司第五届董事会第十七次会议审议通
过《关于解聘公司副总裁的议案》。事件处置期间,公司全程积极配合司法机
关、公安机关调查取证;
痕及定期检查制度;
真实性核查及对账管理;
监督;
  公司针对上述一般缺陷进行了专项整改,相关内控已进行整改并有效运
行。
     三、董事会意见
  公司董事会认为,公司通过采取上述措施,公司 2024 年度财务报表审计报
告和内部控制审计报告所涉及强调事项影响已消除。
  特此说明。
                   济民健康管理股份有限公司董事会

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