关于上海申达股份有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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关于上海申达股份有限公司
毕马威华振专字第 2602916 号
上海申达股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司 (以下简称
“申达股份”) 2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
以及相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》的要求,申达股份编制了本专项说明所附的上海申达股份有限公司 2025 年度涉及财
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是申达股份的责任。我们对汇
总表所载项目金额与我们审计申达股份 2025 年度财务报表时申达股份提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对申达股份 2025 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额
与我们审计申达股份 2025 年度财务报表时申达股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解申达股份 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
关于上海申达股份有限公司
毕马威华振专字第 2602916 号
本专项说明仅供申达股份为 2025 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得
用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
王齐
中国 北京 徐文彬
附件: 上海申达股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇
总表
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附件
上海申达股份有限公司 (以下简称“本公司”)
东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方国际财务公司”) 与本公司同受东方国际 (集团) 有限公司 (以下简称“东方国际”) 控制,为与本公司
存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025 年度本公司及下属子公司 (以下简称“本集团”) 与东方国际财务公司之间的存款、贷款等
金融业务的发生额及余额情况。
单位:元
每日最高 本期发生额
关联方 关联关系 存款利率范围 期初余额 期末余额
存款限额 合计存入金额 合计取出金额
东方国际财务公司 同受东方国际控制 5,117,183,876.67 0.05% - 2.60% 1,274,753,711.53 40,277,412,490.09 40,119,018,704.01 1,433,147,497.61
本期发生额
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 期末余额
合计贷款金额 合计还款金额
东方国际财务公司 同受东方国际控制 750,000,000.00 2.11%-3.15% 430,384,770.84 545,905,174.00 465,999,104.97 510,290,839.87