ST起步: 公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

来源:证券之星 2026-04-30 04:07:24
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                     起步股份有限公司
   报告期内,公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司审
计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,充分发
挥审计委员会的作用。现将 2025 年一年来的履职情况报告如下:
   一、2025 年度审计委员会基本情况
   报告期内,公司第四届董事会审计委员会由董事陈丽红女士、独立董事陈卫
东先生和独立董事许强先生三名董事组成,其中,陈卫东先生为召集人,具有会
计专业资格。审计委员会下设审计部,负责公司内部审计、内部控制及其他相关
工作。
   报告期内,第四届董事会审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导
公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计
与风险管理等方面都发挥了重要作用。
   二、审计委员会会议召开情况
召开日期          会议届次                    会议内容
月 10 日      第 1 次会议
月 28 日      第 2 次会议       2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》;3、《关
                          于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
                          案》;4、《关于审议公司 2024 年财务报表及附注并同意
                          其报出的议案》;5、《关于 2024 年度会计师事务所履职
                          情况评估的议案》;6、《关于审计委员会对会计师事务
                          所履行监督职责情况报告的议案》;7、《关于续聘 2025
                          年度会计师事务所的议案》;8、《关于 2024 年度内部控
                          制评价报告的议案》;9、《关于公司 2025 年第一季度报
                          告的议案》;10、《关于计提资产减值准备的议案》。
月 28 日      第 3 次会议       案》;2、《关于计提资产减值准备的议案》。
月 30 日      第 4 次会议       《关于前期会计差错更正的议案》。
月 27 日      第 5 次会议
   三、审计委员会 2025 年度主要工作履职情况
   (一)监督以及评估外部审计机构工作
   审计委员会与年审机构尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及时沟通,
协商确定 2025 年度财务报告审计计划,讨论沟通审计中的重大事项和处理方法,
督促年审会计师按照审计工作计划完成审计工作。审计委员会认为尤尼泰振青会
计师事务所(特殊普通合伙)在财务等相关审计工作中,坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,严谨认真,表现了良好的职业操守。
   (二)评估内部控制的有效性
   报告期内,董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规要
求,在公司内部控制体系建设工作基础上,认真开展审计工作,并认为,公司已
经建立了较为健全的内部控制体制,并得到了有效执行,符合中国证监会关于上
市公司治理规范的要求。
   (三)审阅公司财务报告并对其发表意见
   报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告以及追溯调整事项,并就
财务报告的编制工作和重点事项、会计差错追溯调整事项提出了专业的意见和建
议。
   (四)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
   报告期内,董事会审计委员通过工作汇报、见面会和电话会议等方式,充分
听取和了解各方的意见,积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及
人员的沟通、交流,配合外部审计机构工作,确保充分的审计范围,提高审计效
率,保障年度各项审计工作的顺利进行。
   四、总体评价
监管指引第 1 号——规范运作》和公司《审计委员会工作细则》等相关规定,秉
持着审慎、客观、独立的原则,切实履行审计委员会的责任和义务,充分发挥监
督审查作用,促进董事会及经营层规范高效运作。
所的有关规定,勤勉尽责地参与公司治理,确保对公司经营活动的有效监督,持
续开展公司内外审计的沟通、监督和核查,完善公司内部控制体系,全面履行审
计委员会职责,积极维护公司及全体股东的合法权益。
                   起步股份有限公司董事会审计委员会

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