派斯林: 派斯林2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 03:45:21
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           派斯林数字科技股份有限公司
  派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京中名国成会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中名国成”)为公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计机构,根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中名国成 2025 年度
审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:
  一、会计师事务所的基本情况
  中名国成成立于 2020 年 12 月 10 日,组织形式为特殊普通合伙。注册地址:
北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元,首席合伙人为郑鲁
光。截至 2024 年末,中名国成共有合伙人 70 人,注册会计师 371 人,签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。
业务收入 28,633.07 万元,证券业务收入 9,853.66 万元。上市公司审计客户 1
家,审计收费总额 360.00 万元,涉及行业为制造业。挂牌公司审计客户 233 家,
涉及主要行业分布在制造业,信息传输、软件和信息服务业,批发和零售业,建
筑业,租赁和商务服务业。
  中名国成 2024 年末已累计计提职业风险基金 4,115.12 万元,购买的职业保
险累计赔偿限额为 5,000.00 万元。其职业风险基金计提或职业保险购买符合相
关规定,近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次。从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处
分 3 人次。
  公司分别于 2025 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第五次会议、2025 年
会计师事务所的议案》,同意公司聘任中名国成为 2025 年度财务报告及内部控制
审计机构。
  二、2025 年会计师事务所履职情况
公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,中名国成出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审
计报告。中名国成认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年
度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量;公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
  在执行审计工作的过程中,中名国成就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
充分沟通。
  三、公司评估意见
  经公司评估和审查后认为:中名国成及其审计成员在公司 2025 年度审计过
程中诚实守信,严格遵守业务规则和行业自律规范,坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年财务
报告及内部控制审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
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