隆基机械: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 03:24:35
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    山东隆基机械股份有限公司
         和信审字(2026)第 000381 号
     目   录                      页   码
一、内部控制审计报告                      1-2
     和信会计师事务所(特殊普通合伙)
         二○二六年四月二十八日
山东隆基机械股份有限公司内部控制审计报告                      报告正文
        山东隆基机械股份有限公司
                          和信审字(2026)第 000381 号
山东隆基机械股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了山东隆基机械股份有限公司(以下简称隆基机械公司)2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是隆基机械
公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,隆基机械公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
   和信会计师事务所(特殊普通合伙)                              1
山东隆基机械股份有限公司内部控制审计报告                       报告正文
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
    中国·济南
                       中国注册会计师:
  和信会计师事务所(特殊普通合伙)                           2

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