中国铀业: 中国铀业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 03:17:21
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 中国铀业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
 资金往来情况汇总表的
   专项审计报告
    大信专审字[2026]第 1-03497 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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         邮编 100083          Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
         专项审计报告
                                                          大信专审字[2026]第 1-03497 号
中国铀业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了中国铀业股份有限公司(以下简称“贵公司”
                               )的财务报表,包
括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 27
日出具大信审字[2026]第 1-01996 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了
贵公司编制的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
                                         (以
下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”
                          )。
     一、管理层和治理层的责任
  按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
  治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
     二、注册会计师的责任
  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司
编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。
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