亿嘉和: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于亿嘉和科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

来源:证券之星 2026-04-30 03:11:56
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     亿嘉和科技股份有限公司
           审核报告
       天衡专字(2026)00673 号
  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
                 亿嘉和科技股份有限公司
                                       天衡专字(2026)00673 号
亿嘉和科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对后附的亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“亿嘉和”)管理层编制的截至
                                              (以下简称“募
集资金专项报告”)进行了审核。
  一、 管理层的责任
  按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
                            (证监会公告[2025]10 号)
                                            、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求编制
募集资金专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及
我们认为必要的其他审核资料,涉及、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内控制度,并保
证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是亿嘉和管理层的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审核工作的基础上对亿嘉和管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对专项报告是否不存在
重大错报获取合理保证。
  审核工作涉及实施有关程序,以获取与募集资金专项报告是否在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》
        (证监会公告[2025]10 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了亿嘉和 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错
报导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括检查有
关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
  我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了合理的基础。
  三、 鉴证结论
  我们认为,亿嘉和管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面已经按照相关编制基础编制,并在所有重大方面如实反映了亿嘉和 2025 年度募集
资金存放与实际使用情况。
  四、 对报告使用者和使用目的的限定
  本鉴证报告仅供亿嘉和 2025 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造
成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:陈莉
        中国·南京

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