中国长城: 大信关于中国长城2025年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(大信专审字[2026]第1-01791号)

来源:证券之星 2026-04-30 02:54:55
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中国长城科技集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、
   贷款等金融业务的
             专项说明
    大信专审字[2026]第 1-01791 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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          大信会计师事务所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP      电话 Telephone:+86(10)82330558
          北京市海淀区知春路 1 号      Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668
          学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.              网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
          邮编 100083          Beijing,China,100083
 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
          专项说明
                                                            大信专审字[2026]第 1-01791 号
中国长城科技集团股份有限公司全体股东:
     我们接受委托,审计了中国长城科技集团股份有限公司股份有限公司(以下简称贵公司)
的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于
上,我们审核了贵公司编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
情况汇总表》(以下简称与财务公司业务汇总表)。
     一、管理层和治理层的责任
     按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》(2025 年
修订)的规定,编制与财务公司业务汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责
任。
     治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
     二、注册会计师的责任
     我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司
编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
     在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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       大信会计师事务所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP      电话 Telephone:+86(10)82330558
       北京市海淀区知春路 1 号      Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668
       学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.              网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
       邮编 100083          Beijing,China,100083
  三、审核意见
  我们认为,贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反
映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。
  四、其他说明事项
  为了更好地理解贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,
后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
  本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其他目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)                             中国注册会计师:张玮
      中 国 · 北 京                                中国注册会计师:朱红伟
                                                                   二○二六年四月二十七日
                                  - 2 -
 编制单位:中国长城科技集团股份有限公司             存在关联关系的财务公司:中国电子财务有限责任公司                                                      单位:人民币元
            交易类别            期初余额               本期增加                本期减少                期末余额             本年收取或支付的利息、手续费
一、存放于财务公司存款               3,085,341,159.80   29,854,959,561.78   30,416,665,308.00   2,523,635,413.58            10,505,711.70
二、向财务公司贷款                 1,525,085,838.89    3,259,049,166.64    3,134,420,333.31   1,649,714,672.22            38,557,277.75
其中:短期借款                   1,525,085,838.89    3,259,049,166.64    3,134,420,333.31   1,649,714,672.22            38,557,277.75
   长期借款
三、向中国电子财务公司的委托贷款
其中:短期借款
   长期借款
              合计          4,610,426,998.69   33,114,008,728.42   33,551,085,641.31   4,173,350,085.80            49,062,989.45
法定代表人:戴湘桃          公司总裁:于吉永                       主管会计工作负责人:谭敬军                                           会计机构负责人:王宏
                                                - 3 -

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