固高科技: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 02:46:25
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         固高科技股份有限公司
          政旦志远内字第 260000048 号
政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
  Zandar Certified Public Accountants LLP
          固高科技股份有限公司
          (截止 2025 年 12 月 31 日)
          目      录                页 次
一、   内部控制审计报告                     1-2
                        地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
                        电 话:+86-755-88605026
                        www.zdcpa.com
          内 部 控 制 审 计 报 告
                           政旦志远内字第 260000048 号
固高科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了固高科技股份有限公司(以下简称固高科技公司)
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》
                           、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,固高科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
                      政旦志远内字第 260000048 号内部控制审计报告
部控制。
政旦志远(深圳)会计师事务所
                      中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)
                                         刘肖艳
       中国·深圳          中国注册会计师:
                                         王培芳
                        二〇二六年四月二十七日
               第 2页

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