众合科技: 财通证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司2025年度现场检查报告

来源:证券之星 2026-04-30 02:35:51
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                财通证券股份有限公司
            关于浙江众合科技股份有限公司
保荐机构名称:财通证券股份有限公司              被保荐公司简称:众合科技(000925.SZ)
保荐代表人姓名:吕德利                    联系电话:0571-87828004
保荐代表人姓名:方鸿斌                    联系电话:0571-87828004
现场检查人员姓名:吕德利、储莎莎
现场检查对应期间:2025年度
现场检查时间:2026年4月20日-2026年4月21日
                                                    现场检查意见
              一、现场检查事项
                                                是    否   不适用
(一)公司治理
现场检查手段(1、查阅公司章程和各项规章制度;2、查阅2025年度董事会、监事会、股
东大会材料以及公告文件,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等;3、访
谈公司相关人员;4、查阅公司公告以及进行网络核查。)
                                                     √
是否齐备,会议资料是否保存完整
                                                √
和本所相关业务规则履行职责
                                                          √
信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段(1、查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度;2、查阅内部审计部门资料,
包括任职人员名单、内审部门提交的工作计划和报告等;3、查阅审计委员会资料,包括审计委
员会工作细则、人员构成、会议记录等;4、查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度、
金融衍生品交易业务管理制度以及投资决策相关的董事会决议、对外投资交易记录等;5、查阅
募集资金专户的银行对账单等。)
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用)
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门(如适用)
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交的工作计划和报告等(如适用)
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度、质量及发现的重大问题等(如适用)
                                    √
作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
                                    √
一次审计(如适用)
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提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                                        √
提交年度内部审计工作报告(如适用)
                                    √
价报告(如适用)
                                    √
规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(1、查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件;2、查阅公司2025年度董事
会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等;3、查阅投
资者来访、分析师调研的记录资料等;4、查询深交所网站;5、抽查公司对外信批流程文件
等。)
                                    √
管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(1、查阅公司《公司章程》《关联交易管理制度》等制度;2、访谈公司相关人
员;3、查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。)
占用上市公司资金或者其他资源的制度                   √
                                        √
上市公司资金或者其他资源的情形
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                                               √
程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(1、查阅公司募集资金管理制度;2、查阅募集资金专户银行对账单;3、查
阅公司募集资金台账;4、访谈相关人员;5、查看募投项目实施情况;6、查看募集资金使
用相关合同;7、查阅公司定期报告相关披露等。)
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形                   √
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银                   √
行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
否与招股说明书等相符                           √[注1]
注1:截至2025年12月31日,公司募投项目“基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产
业化项目”、“大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目”、“无人感知技术研发项
目”的投资进度(累计投入金额/募集资金承诺投资总额)分别为18.28%、30.34%和4.03%,公
司前期已披露预期三个募投项目达到预定可使用状态日期均为2026年12月,募投项目目前的
投资进度较为缓慢,保荐机构已提醒公司后续加快募投项目投资进度。
 (六)业绩情况
现场检查手段(1、查阅公司披露的定期报告,了解业绩波动情况;2、查阅行业研究报
告、同行业上市公司的定期报告,与公司进行对比分析,了解业绩波动的原因;3、访谈相
关人员,了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及公司的应对措施。)
注2:根据公司2025年度业绩预告,2025年公司营业收入预计同比增长,扣非后归母净利润亏损
基地等投产导致折旧增加,且公司空天信息业务转型导致研发及场景开发投入加大。此外,上年
同期存在股权处置收益,导致本期非经常性收益同比减少。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(1、查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函;2、查阅公司定期报告、临
时报告等信息披露文件,核查公司有关承诺事项的履行情况等。)
(八)其他重要事项
现场检查手段(1、查阅《公司章程》、分红规划,检查执行情况;2、查阅公司重大合同、
大额资金支付记录及相关凭证;3、与高级管理人员进行访谈。)
予以整改                             √
             二、现场检查发现的问题及说明
  经现场检查,保荐机构发现公司存在董事会会议记录不齐备及募投项目投资建设进度缓
慢的情形。针对三会资料不齐备情形,公司已启动整改措施,在后续召开的董事会会议(包
括独立董事专门会议)中严格落实规范要求,无论是采取现场会议还是通讯会议形式,均按
照规定制作完整的会议记录,并及时整理归档。针对募投项目目前的投资进度较为缓慢,保荐
机构已提醒公司后续加快募投项目投资进度。
  保荐机构及保荐代表人将持续关注公司的业绩及募投项目投资进度,并督促公司加快募
投项目投资进度以及严格按照相关法律法规履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
  (以下无正文)

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