美芝股份: 中审亚太审字(2026)005938号内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 02:16:31
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      中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
           内部控制审计报告
                       中国·北京
                     BEIJING CHINA
             目   录
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
                内部控制审计报告
                                中审亚太审字(2026)005938 号
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“美芝股份”)2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美芝股份
董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,美芝股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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