ST葫芦娃: 政旦志远出具关于葫芦娃2024年度保留意见涉及事项影响已消除的审核报告

来源:证券之星 2026-04-30 02:07:23
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   海南葫芦娃药业集团股份有限公司
  出具保留意见涉及事项影响已消除的
                审核报告
          政旦志远核字第 260000152 号
政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
  Zandar Certified Public Accountants LLP
       海南葫芦娃药业集团股份有限公司
     出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告
           目   录              页 次
一、   出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报      1-2
     告
二、   海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于 2024   1-3
     年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
     的专项说明
                     地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
                     电 话:+86-755-88605026
                     www.zdcpa.com
出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的
             审 核 报 告
                        政旦志远核字第 260000152 号
海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审核了后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公
司(以下简称“葫芦娃”)编制的《关于 2024 年度审计报告保留意
见涉及事项影响已消除的专项说明》。
  一、董事会的责任
  海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会按照《上海证券交易
所股票上市规则》的要求编制《关于 2024 年度审计报告保留意见涉
及事项影响已消除的专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是葫芦娃董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审核工作的基础上对葫芦娃董事会编制的
《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说
明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
审核工作。在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查
会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作
为发表意见提供了合理的基础。
  三、审核意见
                       政旦志远核字第 260000152 号审核报告
  我们认为,海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会编制的《关
于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》符
合《上海证券交易所股票上市规则》的规定,葫芦娃 2024 年度审计
报告中保留意见涉及事项的影响已消除。
  四、对报告使用者和使用目的的限定
  本审核报告仅供葫芦娃 2024 年度审计报告保留意见涉及事项
影响已消除使用,不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的后
果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
政旦志远(深圳)会计师事务所(特
                      中国注册会计师:
     殊普通合伙)
                                      李启有
                      (项目合伙人)
     中国·深圳            中国注册会计师:
                                      金益平
                      二〇二六年四月二十八日
               第 2页
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
          海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的
                      专项说明
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称 “立信”)对海南葫芦娃药业集团股份
有限公司(以下简称 “公司”或“葫芦娃”)2024 年度财务报告进行了审计,并出具了保
留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》
的相关要求,就相关事项说明如下:
  一、2024 年度审计报告中保留意见涉及的主要内容
  (一)2023 年度财务报表重述事项
  根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司
采取责令改正措施的决定》,公司对 2023 年度财务报表进行了重述。截至 2024 年度审
计报告日,公司未能提供与重述事项相关的完整财务资料及原始资料,立信无法就重述事
项对 2024 年度财务报表的影响获取充分、适当的审计证据。
  (二)资金支持及应收账款回款异常事项
  公司控股股东通过个人(非葫芦娃员工)名下银行账户向公司客户提供资金支持;2024
年末应收账款余额前 10 名的部分客户期后无回款或回款金额较小。公司管理层未就上述
情况提供合理解释及支持性资料,立信无法就相关客户是否受托存放公司产品、公司是否
履行完毕销售合同获取充分、适当的审计证据。
  (三)外购研发项目事项
                                    )外购 8 个
研发项目,支付款项 4,205.37 万元;海南中旺法定代表人兼总经理与公司实际控制人之
一存在亲属关系,且自 2022 年 6 月成立以来未向除公司外的其他方转让研发项目。公
司未提供合理解释及支持性资料,立信无法就该外购研发交易的商业实质及对财务报表的
影响获取充分、适当的审计证据。
  二、消除 2024 年度非标事项的具体措施
  (一)2023 年度财务报表重述整改措施
  公司聘请政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)
对 2023 年度财务报表进行全面审计,完成追溯调整的审计确认程序,出具了标准无保留
                        第 1页
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
意见的审计报告,审计报告编号:政旦志远审字第 260000744 号。
  严格执行以 “控制权转移” 为核心的收入确认原则,全面梳理直销、经销、配送等
不同销售模式,建立销售、财务、储运等跨部门核对机制,实现从销售合同、客户订单、
产品出库、物流发运、客户签收等全流程管控,从源头杜绝提前确认收入行为。
  建立产品销售定价体系进行日常管控,对不同的渠道价格进行分级授权审批,设立销
售价格偏离预警系统,明确销售价格异常的红线标准,监控成交价、折扣率、毛利率异常
波动,将价格核查纳入内控常态化流程。
  (二)资金支持及应收账款整改措施
  公司控股股东通过个人(非葫芦娃员工)名下银行账户向公司客户提供资金支持,已
足额归还至控股股东,该事项合规风险已全面消除。
  公司将以此为戒,强化上市公司内控管理,加强控股股东及关联方行为规范,已敦促
控股股东出具专项承诺,严格规范与公司客户之间的资金往来,强化控股股东与客户间业
务合作的全流程监督,坚决杜绝类似事项再次发生。
  公司成立应收账款专项清收及整改小组,重点针对回款滞后的客户开展专项核查,逐
一核实客户经营状况、资金周转及回款滞后的原因,推进应收账款回款。2024 年末应收
账款余额前 10 名的相关客户目前均已实现良性回款。
  公司已建立客户回款动态监控机制,对回款周期、回款金额进行常态化跟踪与快速处
置;同时已对相关销售业务的合同、发货、验收、回款等全流程资料进行复核,确认销售
业务真实、商品控制权已转移、不存在客户受托存放产品情形。公司将持续规范销售与应
收账款管理,持续加强应收账款清收工作。
  (三)外购研发项目交易的整改措施
  公司于 2026 年 4 月 28 日召开了独立董事专门委员会,审议通过向海南中旺外购的研
发项目并同意提交董事会审议,同日董事会审议通过《关于追认关联交易的议案》,公司已
补充完善与关联交易审议程序,严格履行关联方回避表决,确保关联交易合规、公允。
  公司全面核查自 2023 年度以来与海南中旺合作的研发项目,并由上市公司审计机构
对海南中旺全部在研项目进行了专项审计,包括研发项目合同、交付成果、款项支付凭证、
关联关系梳理等,按海南中旺实际取得成本价受让其持有的 114 个研发项目合计金额 1.06
                        第 2页

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