诚迈科技: 董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 00:30:16
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               诚迈科技股份有限公司
   关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  诚迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘任天衡会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”或“天衡”)作为公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对天衡会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经
评估,公司认为,天衡在资质方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  (一)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
  (二)组织形式:特殊普通合伙
  (三)注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
  (四)成立日期:2013-11-4
  (五)人员信息:首席合伙人郭澳先生;截至 2025 年末,天衡会计师事务
所拥有 85 名合伙人,338 名注册会计师,其中签署过证券业务审计报告的注册
会计师超过 210 名。
  (六)审计收入:天衡会计师事务所 2025 年度经审计的业务收入为 49,572.28
万元,其中审计业务收入 43,980.19 万元,证券业务收入 15,967.65 万元。
  (七)业务情况:2025 年度审计上市公司客户 92 家,主要行业包括计算机、
通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业等,其中与本公司同行
业的上市公司审计客户共 2 家(包括诚迈科技)。审计收费总额(含税)为 8,338.18
万元。
  二、质量管理水平
  (一)项目咨询
相关业务部门及时沟通,按时解决公司重点难点审计问题。
  (二)意见分歧解决
  天衡制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、
公司财务部门之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询公司专业技术部门,
专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审
计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前
不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天衡就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复
核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行
第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财
务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  天衡设立质量控制复核管理部门,负责对质量管理体系的监督。天衡质量管
理体系的管理活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已
完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  天衡根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,进行质量管理体
系监控检查。在近一年审计过程中,天衡没有在质量管理体系方面发现重大缺陷。
  综上,在 2025 年年度审计过程中,天衡勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
  三、工作方案
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。2025 年年度审计过程中,天
衡全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天衡就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交
各项工作。
  四、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天衡在信息安全管理中的责任义务。天衡制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理并能够有效执行。
  五、风险承担能力水平
  天衡具有良好的投资者保护能力,天衡已统一购买职业保险,累计赔偿限额
为 1 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  六、总体评价
  公司认为天衡会计师事务所在公司 2025 年财务报告中勤勉尽责,遵循独立、
客观、公正的原则执行审计工作,展现了良好的职业操守和业务素质。天衡会计
师事务所审计行为规范有序,按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                       诚迈科技股份有限公司董事会

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