智度股份: 关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 00:22:05
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     关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定,现将公司对会计师事务所 2025 年度履职评估
情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、
通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额 8,338.18 万元。本公司同行业上
市公司审计客户为 2 家。
  (二)续聘会计师事务所履行的程序
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经公
司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过,公司分别于 2025 年
年第一次临时股东会,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同
意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)为公司 2025
年度审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年度报告工作安排,天衡所对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保
留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  公司认为天衡所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关
工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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