美芝股份: 董事会审计委员会关于公司2025年度内部控制评价报告的审核意见

来源:证券之星 2026-04-30 00:08:15
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     董事会审计委员会关于公司 2025 年度内部控制
             评价报告的审核意见
  根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规
定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会审
阅了公司《2025 年度内部控制评价报告》,认为该报告真实、客观、全面地反映了公司
报告期内的内部控制情况,审核意见如下:
  公司《2025 年度内部控制评价报告》的编制符合《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定和国家有关法律、法规和监管部门的要求,所包含的信息真实全面地反映
了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况,我们一致同意将该报告提交公
司董事会审议。
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                                董事会审计委员会

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