华联股份: 北京华联商厦股份有限公司对2025年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 00:05:47
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          北京华联商厦股份有限公司
 对 2025 年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)
              履职情况评估报告
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,北京华联
商厦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对本公司 2025 年度的财
务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致
同事务所”)的履职情况作出如下评估:
  致同事务所按照与公司签订的 2025 年度审计业务约定书,遵循中国注册会
计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则,对本公司 2025
年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,
出具了审计报告;对公司营业收入扣除情况出具了专项核查报告;对涉及财务公
司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况及募集资金的存放、管理与使用情况执行了相关鉴证的工作,并出具了鉴证报
告。
  在执行审计及其他鉴证工作的过程中,致同事务所制定了详细的审计方案与
时间安排,并与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
  经评估,公司董事会认为:公司 2025 年度的审计机构致同事务所及其项目
合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,按照职业道德守则的规定在履
职过程中保持了独立性,并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。
                        北京华联商厦股份有限公司董事会

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