天宸股份: 上海市天宸股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 22:18:20
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           上海市天宸股份有限公司
 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
   上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师
事务所(特殊普通合伙)
          (以下简称“立信”
                  )作为公司 2025 年度财
务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规要求,公司对
立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立
信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,
具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“立信”)由我国
会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上
海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,
长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,
具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
注册登记。
   截至 2025 年末,立信拥有合伙人 490 名、注册会计师 2,523 名、
从业人员总数 12,036 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 743 名。
   (二)聘任程序
年第四次会议,审核通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部
控制审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该
议案提交公司董事会审议。
审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机
构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司股东会审议。
过该议案。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
 按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他
执业规范及公司 2025 年年报工作安排,立信对公司 2025 年度财务报
告及财务报告内部控制的有效性进行了审计。
 在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计策略、风险判
断、关键审计事项及审计方法、质量控制的实施情况等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
 立信会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性,严格遵守
职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的专业素养和综合素质。
 立信执行的审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。在审计过程中,立信根据公司的实际情况,
制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,履行了恰当的、必
要的审计程序,审计工作围绕公司的审计重点展开。
 在审计过程中,立信进行了充分的现场审计工作,形成了详细的
审计工作底稿,实施了项目质量控制复核程序,为立信所开展审计工
作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性提供了依据。
 经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
  三、公司对会计师事务所履职的评估情况
  立信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及
其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审计工
作的要求。
  立信在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客
观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
                    上海市天宸股份有限公司董事会

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