贵州省广播电视信息网络股份有限公司
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”),
作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对中审众环在审计中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中
审众环具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情
况如下:
一、资质条件
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会
发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。截至 2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
中审众环 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73
万元、证券业务收入 56,912.18 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,
主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、
体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元。
中审众环项目合伙人李建树先生,1998 年获得中国注册会计师资质,1995
年开始从事上市公司审计,1995 年开始在中审众环执业,具备相应专业胜任能
力。2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 5 家。
签字注册会计师喻俊先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始
从事上市公司审计,2008 年开始在中审众环执业,具备相应专业胜任能力。2022
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。
项目质量控制复核人余宝玉女士,2005 年获得中国注册会计师资质,2006
年开始从事上市公司审计,2005 年开始在中审众环执业,具备相应专业胜任能
力。2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司 2 家。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
项目质量控制复核合伙人余宝玉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分。
项目合伙人李建树最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受到刑事处罚、
行政处罚和自律处分;签字注册会计师(项目负责经理)喻俊最近 3 年收(受)
行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管
措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。44 名从业执业人员最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
近一年审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术
部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中
需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
近一年审计过程中,中审众环实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务
报表的公允列报以及审计报告的适当性。
(四)项目质量检查
中审众环设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责
任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质
量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进
行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管
理要求充分、恰当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定了相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了中审众环完整、全面的质量管理
体系。综上,2025 年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措
施得到了有效执行。
四、工作方案
制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点
展开,其中包括收入确认、金融工具、资产减值、合并财务报表、关联交易等。
中审众环就预审、年审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
五、审计服务资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质,项目负责合伙人均由管理合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审
众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环具有良好的投资者保护能力,每年均按业务收入规模购买职业责任
保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元。中审众环
近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
八、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报
工作安排,中审众环对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作的过程中,中审众环就独立性、
审计范围、审计时间及人员安排、风险判断、关键审计事项、内部控制、审计调
整等方面与公司管理层和治理层进行了沟通,并达成一致意见。中审众环出具了
标准无保留意见的审计报告。近一年审计过程中,中审众环也就公司业务发展和
管理提升等方面提供了有价值的管理建议。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司