禾丰股份: 禾丰股份关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 22:10:33
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              禾丰食品股份有限公司
  关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  禾丰食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)聘请容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为本公司 2025 年度
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所在 2025 年审计过程中的履职情况
进行了评估。经评估,公司认为,容诚会计师事务所在资质等方面合规有效,履
职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户
家数为 383 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容
诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容
诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施
  二、人力及其他资源配备情况
  容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司、国有企业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计师事务
所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、
风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后
台前置,全程参与对审计服务的支持。
  项目合伙人:吴宇,2000 年成为中国注册会计师,1995 年开始在容诚会计
师事务所执业并从事上市公司审计业务,从 2025 年开始为本公司提供审计服务;
近三年签署过多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:赵松贺,2019 年成为中国注册会计师。2012 年开始
从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业,从 2024 年开始
为本公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:张元元,2014 年成为中国注册会计师。2012 年开始
从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,从 2024 年开始
为本公司提供审计服务;近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人:郎海红,2005 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开
始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核,拥有多年证券服务业务工
作经验,从 2024 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核过多家上市公司审
计报告。
  前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业
行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分等情况。容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目
质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情
形。
  三、质量管理水平
  在 2025 年年度审计过程中,容诚会计师事务所高度重视项目咨询机制的有
效运行。针对公司重大会计审计事项,项目组及时与专业技术部开展沟通与咨询,
确保重点、难点技术问题得到按时、合规的解决。
  容诚会计师事务所建立了明确、健全的专业意见分歧解决机制。根据内部制
度,当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意
见分歧时,必须咨询专业技术部负责人,并在分歧彻底解决后方可出具审计报告。
就公司所有重大会计审计事项均达成一致意见,未发生无法解决的专业意见分歧,
确保了审计意见的独立性与客观性。
  审计过程中,容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责
任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测
试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所
和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项
目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在
会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和
具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个
组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度与政策共同构成完
整、全面的质量管理体系。基于该体系的持续运行与监控,容诚会计师事务所在
  综上所述,在 2025 年年度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,质量
管理的各项措施均得到有效执行,为审计意见的恰当性提供了坚实保障。
  四、审计工作方案
位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被
审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得
税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  容诚会计师事务所全面配合公司年度审计工作,充分满足上市公司对审计报
告披露时间的严格要求。在预审、终审等各阶段,容诚会计师事务所均制定了详
细的审计计划及合理有序的时间安排,并严格按照计划节点提交各项工作成果,
确保了审计工作的高效推进与按时完成。
  五、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义
务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏
感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
                        禾丰食品股份有限公司董事会

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