海亮股份: 浙江海亮股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 06:22:32
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                    浙江海亮股份有限公司
      对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
  浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2025年度年报审计机构。根据财政部、
国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对天健2025年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面
合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
  天健基本情况如下:
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期          2011 年 7 月 18 日   组织形式        特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        钟建国                上年末合伙人数量             250 人
上年末执业人       注册会计师                                   2363 人
员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     954 人
             业务收入总额                              29.88 亿元
             审计业务收入                              26.01 亿元
计)业务收入
             证券业务收入                              15.47 亿元
             客户家数                                    756 家
             审计收费总额                              7.35 亿元
                                制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发
司(含 A、B 股)                      热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服
审计情况         涉及主要行业             务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交
                                通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔
                                业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和
                                餐饮业,卫生和社会工作等
             本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数                   578 家
  二、执业记录
  项目合伙人及签字注册会计师:陈瑛瑛,2008 年起成为注册会计师,2006
年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。
  签字注册会计师:姜冬烽,2020 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上
市公司审计,2020 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:彭卓,2015 年起成为注册会计师,2007 年开始从事上
市公司审计,2019 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东会
授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。
  三、质量管理水平
询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
 审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、部门复核、专业技术复核、独立项目质量复核以及项目合伙人签发复核。
 天健质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。
 天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质
量管理体系。
 综上,2025 年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  四、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款减值、长期资产核算、存货核算、
货币资金、长短期借款、金融工具、合并报表、关联方交易等。天健全面配合公
司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计
划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由权益合伙人担任,项目现场
负责人也由资深审计经理担任。
  六、信息安全管理
  公司在业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健
制定了涵盖业务工作底稿管理、信息工作管理、档案管理、保密管理等系统性的
信息安全控制制度。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感
信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  八、总体评价
  综上所述,天健在专业资质、诚信状况、独立性、人员专业素养、质量管
理、工作执行及信息安全管理等方面表现良好,在公司 2025 年年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
                           浙江海亮股份有限公司
                               董事会

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