深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市德方纳米科技
股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情
况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)由原华
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。截至 2025 年
公司第四届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任容诚事务所为公司 2025 年度审计
机构。公司董事会审计委员会委员及独立董事对容诚事务所进行了充分了解和
沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司
聘任容诚事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范,结合公司 2025 年年报工作安排,容诚事务所对公司 2024 年度财务报告
进行了审计,对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,
同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联方往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出
具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市
公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年
和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
场结合通讯的方式,与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟
通会议,并审议通过《关于公司 2025 年度审计计划的议案》,就 2025 年度审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟
通,并同意会计师据此安排进行 2025 年度的审计工作。
分别就审计工作计划实施进展、关键审计事项、审计报告的出具情况等事项保
持密切沟通。
结合通讯的方式召开,审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》《关
于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》《关
于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意提交公司董事会
审议。
综上所述,公司董事会审计委员会认为容诚事务所在对公司 2025 年度的财
务状况和经营成果的审计以及内部控制审计、募集资金的存放与使用、关联交
易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《深圳市
德方纳米科技股份有限公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等
进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会审计委员会