正元地信: 正元地信对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 06:17:04
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           正元地理信息集团股份有限公司
       对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,公司对致同2025年度履职
情况进行了评估。具体情况如下:
  一、资质条件
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)前身为成立于1981
年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合
伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市,首
席合伙人为李惠琦先生。致同具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书,
在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。
  截至2025年末,致同拥有合伙人244名、注册会计师1,361名,签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师461名。
  二、执业记录
  致同为公司提供服务的项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑
事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》等相关规定对独立性要求的情形。
  致同为公司提供服务的项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受
到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
  三、会计师事务所履职情况评估
  (一)人力资源配备
  致同在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团
队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计团
队成员能够做到恪尽职守,同时具有较好的沟通能力,积极推进审计工作的开展,
工作效率较高。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
  (二)审计工作方案及实施情况
定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,并以此为依据,及时与公司相关
部门沟通审计计划的审计范围、时间及人员安排,以及识别可能存在重大风险的
领域等情况。
  致同能够根据计划合理安排审计进度,恰当把握工作节奏,按时整理、提供
相关审计资料,保证审计报告公允、客观,审计结论全面、完整。及时完成会计
师事务所内部复核、确认流程,在预定时间内完成并签署审计报告,满足公司年
度报告披露的时间要求。
  (三)项目质量复核
  致同在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所
质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,实施完善的项目质量复核程
序。主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  (四)信息安全管理
  公司在《审计业务约定书》中明确约定了致同在信息安全管理中的责任义务。
致同制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  (五)审计沟通
  致同审计团队具有良好的沟通能力,在执行审计工作的过程中,能够与公司
管理层保持高效的沟通,年审会计师与公司管理层、审计与风险管理委员会(以
下简称“审计委员会”)的沟通情况如下:
务负责人、审计委员会召开2025年年报审前沟通会,对公司2025年年报审计范围、
审计时间安排、重大审计风险、年度审计重点等事项进行了充分沟通。
现场结合通讯方式召开,负责公司审计项目的签字会计师、项目负责人向公司财
务负责人、审计委员会汇报了2025年年报的审计结果、关键审计事项、在审计中
发现的重大问题等事项,并对公司经营亏损、关联交易及关联往来、应收账款等
事项进行了充分沟通。审计委会议审议通过公司2025年年度报告、2025年内部控
制评价报告、2025年财务决算及2026年财务预算报告等议案,并同意将上述议案
提交董事会审议。
  四、总体评价
  致同在公司2025年度审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质。按时完成了公司2025年年报审计相关工作,
审计行为规范有序,客观、公正地对公司财务报表发表意见,出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。
                   正元地理信息集团股份有限公司董事会

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