ST景峰: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-29 06:14:03
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         石药集团湖南景峰医药股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
                    情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》
 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                       《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要
求,石药集团湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  大信会计师事务所(有限合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012
年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22
层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计
师事务所之一,并于首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券业务从
业经验。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3,914 人,其中合伙人 182
人,注册会计师 1,053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计
报告。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 5 月 28 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次临时
会议和第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。此事项已经
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,大信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量,大信出具了标准无保留意见的审计报告。
  经审计,大信认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
  在执行审计工作的过程中,大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 5 月 28 日,审
计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信为公司 2025
年度审计机构,并提交董事会、股东会审议批准。
进场前沟通会,就大信及相关审计人员的独立性、计划的审计范围和时间安排、
审计进展和初步拟定的关键审计事项等进行了沟通,要求会计师应尽职尽责、确
保财务数据真实、准确,并按计划完成审计工作。
会委员、独立董事进行了重点沟通。
委员会、其他独立董事与年审会计师召开了沟通会,就审计工作完成情况和关注
事项进行了沟通总结。
财务决算报告、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。
  四、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
《董事会审计委员会实施规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对大
信相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与大信进行了充分的讨论
和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
           石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会审计委员会

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