众泰汽车股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
众泰汽车股份有限公司(下称“公司”)聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中名国成”或“事务所”)作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中名国成在 2025 年度审计过程中
的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中名国成在资质等方面合规有效,履职能够保持独
立性,勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下:
一、资质条件
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2020 年 12 月。注册地:北京市东城
区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元,首席合伙人:郑鲁光。
截至 2025 年 12 月 31 日,中名国成合伙人 95 人,注册会计师 559 人,签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数 323 人。
家,主要行业为制造业,信息传输、软件和信息服务业,批发和零售业,建筑业、租赁和商务
服务业,科学研究和技术服务业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。
职业风险基金上年度年末数:5,015.12 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00
万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律
监管措施 0 次及纪律处分 2 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4
人次、行政监管措施 2 人次、自律监管措施 0 次及纪律处分 3 人次。
二、执业记录
项目合伙人、签字会计师:赵德益,1994 年成为注册会计师,1994 年开始从事上市公司
审计,原任职于尤尼泰振青会计师事务所深圳分所合伙人,2024 年开始在中名国成执业,拟
重组审计、股份增发等证券类业务审计工作,具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:张彦彬,2014 年成为注册会计师,2016 年开始从事挂牌公司及上市公
司审计业务,2025 年开始在中名国成执业,张彦彬原任职于天圆全会计师事务所(特殊普通
合伙)深圳分所副所长,近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报审计、并购重组审计、
股份增发等证券类业务审计工作,具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人:李真,2015 年成为注册会计师,2014 年开始从事公众公司审计,
司、新三板等证券业务审计报告,具备证券服务业务经验。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当
年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
事项均及时得到很好的解决方案和技术支持。
中名国成制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技
术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解
决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见
分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中名
国成就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在意见分歧。
中名国成建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理
制度,明确业务质量领导责任的承担和多级质量复核体系。审计过程中,中名国成以内部综合
审计平台控制为基础,实施了完善的项目质量复核程序,由项目经理、现场负责人、负责合伙
人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。现场审计阶段,项目经理对主要审计工作底稿逐
一复核;现场负责人对所有底稿进行二级复核;负责合伙人对关键审计事项、风险事项、重要
审计事项及调整事项进行复核;独立复核合伙人代表事务所在整体层面进行质量控制复核与风
险管理。2025 年度审计过程中,中名国成实施了前述完善的项目质量复核程序。
中名国成质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中名国成质量管理
体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;
根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签
署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
中名国成根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评
估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务 的接受与保持、业务执行、
资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,
这些制度和政策构成了中名国成完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系中名国成在
综上,2025 年度审计过程中,中名国成勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与公司董事会审计委员会及公司独立董事进行了
沟通,针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、固定资产
监盘、信用减值损失、合并报表、关联方交易等。负责公司审计工作的现场负责人、项目经理
与公司董事会审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通,对中名国成 2025 年度审计基本情
况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。中名
国成制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足
了公司 2025 年年度报告披露时间要求。
四、人力及其他资源配备
中名国成配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有
中国注册会计师等专业资质。中名国成建立了完善服务支持体系及专业的后台支持团队,包括
税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且
技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
五、信息安全管理
中名国成制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
中名国成具有良好的投资者保护能力,每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充
计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元。职业风险基金计提和职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中名国成
近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
七、总体评价
在公司 2025 年度审计过程中,中名国成坚持以公允、客观的态度进行独立审计,展现了
良好的职业操守和业务素质,出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时,圆满完成了公司 2025
年度财务报表及内部控制审计工作。公司认为,中名国成具备为公司提供审计服务的专业能力、
经验和资质,具有相应的投资者保护能力及独立性,且诚信记录良好,能够为公司财务信息的
真实性和完整性提供可靠保障。
众泰汽车股份有限公司董事会