新城市: 董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-29 06:00:31
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  深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会
   关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
  深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计
委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤
勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
(股东)257 人,注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),
其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信
永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包
括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,金融业、文化和体育娱乐业,批发和零售业,建
筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业
上市公司审计客户家数为 6 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第三届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了
《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度
审计机构,聘期一年。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公
司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025年10
月20日,公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司
伙)作为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)在信永中和进场前,审计委员会认真听取并审阅了该事务所对公司年
报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商
相关的时间安排。
  (三)在审计过程中,审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
  (四)2026年4月27日,公司第四届董事会审计委员会第三次会议以现场形
式召开,审议通过公司2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交
董事会审议。
  (五)2026年4月27日,审计委员会通过现场形式与负责公司审计工作的注
册会计师进行审后的沟通,签字会计师就审计过程中执行的重点程序、重点事项、
重点数据与审计委员会委员进行沟通,审计委员会成员听取了签字会计师关于公
司审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等事项的汇报。
  综上所述,公司审计委员会认为信永中和在2025年度在对公司的公司财务状
况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、内部控制、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
  三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥监督作用,对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为信永中和在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年
度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
         深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会

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