中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs ( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP )
关于苏宁环球股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审2026Z00439号
苏宁环球股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球”)2025
年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及
财务报表附注,并于2026年4月28日出具了中喜财审2026S02410号标准无保留意见的
审计报告。
苏宁环球管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制了后附的苏宁环球股
份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环球2025年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不
一致。除了对苏宁环球实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相
关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
计的财务报表一并阅读。
本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意
将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
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电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062
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(此页无正文,为关于苏宁环球股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明的盖章页)
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:祁卫红
中国•北京 中国注册会计师: 王会栓
二〇二六年四月二十八日
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