南都电源: 董事会审计委员会关于2025年度带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明涉及事项的专项说明

来源:证券之星 2026-04-29 05:51:14
关注证券之星官方微博:
     浙江南都电源动力股份有限公司审计委员会
关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的保留意见审
计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说
            明涉及事项的专项说明
  浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司 2025 年度财务报表和内
部控制情况进行审计。信永中和对公司 2025 年度财务报表及内部控制情况进行
了审计,出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告和否定意见的
内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董
事会关于 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告和否定意
见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明涉及事项的专项说明》,公司董事会
审计委员会对上述专项说明发表意见如下:
通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告、否定意见的
内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明,符合公司的实际情况。
续督促董事会和管理层推进相关工作,努力降低和消除强调事项及其影响,切实
维护公司及全体股东的合法权益。
                       浙江南都电源动力股份有限公司
                           董事会审计委员会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST南都行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-