凌云光: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-29 05:49:41
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证券代码:688400                  证券简称:凌云光        公告编号:2026-021
                  凌云光技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
   ? 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议
   凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开了
第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意 2026 年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
为公司审计机构,本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下:
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日   组织形式          特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国               上年末合伙人数量      250 人
                             注册会计师         2,363 人
        上年末执业
                             签署过证券服务业务审计
         人员数量                              954 人
                             报告的注册会计师
           业务收入总额            29.69 亿元
           审计业务收入            25.63 亿元
           证券业务收入            14.65 亿元
收入
           客户家数              756 家
           审计收费总额            7.35 亿元
           制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和
           公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服
公司(含 AB
           务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁
股)审计情
           和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和
况、涉及主要
           社会工作等
行业
           本公司同行业上市公司审计客户家数                578 家
     上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金和购
买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
     天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告    被告        案件时间                  主要案情                 诉讼进展
                            天健作为华仪电气 2017 年度、2019
     华 仪 电                                              已完结(天健需在 5%
                            年度年报审计机构,因华仪电气涉
投资   气、东海       2024 年 3                                的范围内与华仪电气
                            嫌财务造假,在后续证券虚假陈述
者    证券、天       月6日                                     承担连带责任,天健已
                            诉讼案件中被列为共同被告,要求
     健                                                  按期履行判决)
                            承担连带赔偿责任。
     上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
     (二)项目信息
                  何时成为       何时开始 何时开始 何时开始为
项目组成                                                    近三年签署或复核上
           姓名     注册会计       从事上市 在本所执 本公司提供
  员                                                     市公司审计报告情况
                    师        公司审计   业   审计服务
                                                        签署:伟测科技、通
                                                        达海
 项目合
        陈灵灵        2014 年    2016 年   2014 年   2024 年   复核:斯菱智驱、中
  伙人
                                                        控技术、东南电子、
                                                        安杰思
                                                        签署:伟测科技、通
签字注册
        陈灵灵        2014 年    2014 年   2014 年   2024 年   达海
会计师
                                                        复核:斯菱智驱、中
                                                 控技术、东南电子、
                                                 安杰思
       何丹    2018 年   2018 年   2018 年   2024 年   泛微网络、通达海
                                                 械、兔宝宝、金固股
                                                 份、聚杰微纤
                                                 份、章源钨业、罗欣
                                                 药业、科益气体、五
                                                 方光电
                                                 奇精机械、金固股份、
                                                 振德医疗、聚杰微纤
质量控制
       徐晓峰   2008 年   2008 年   2008 年   2025 年   2024 年复核:章源钨
复核人
                                                 业、罗欣药业、五方
                                                 光电、科益气体、新
                                                 达通
                                                 振德医疗、国泰环保、
                                                 聚杰微纤、海宁皮城
                                                 业、五方光电、斯比
                                                 特、新达通、朗坤环
                                                 境
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  公司 2025 年度财务审计收费为人民币 121.00 万元(含税);内控审计收费
为人民币 49.00 万元(含税)。公司 2025 年度审计费用较 2024 年度上涨超过 20%,
主要因收购 JAI 后审计范围增加。2025 年审计收费定价是根据公司业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
  公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合
伙)2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
 二、履行的审议程序
 (一)董事会审计委员会的审议意见
  公司审计委员会对公司 2025 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估,
认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验
和投资者保护能力,诚信情况良好,在为公司提供审计服务过程中遵循独立、客
观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,同意公司续聘天健会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。
 (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议,全票审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请天健为公司 2026 年度审
计机构,并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用。
 (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  特此公告。
                         凌云光技术股份有限公司董事会

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