中辰股份: 2025年12月31日内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-29 02:33:58
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           内部控制审计报告
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内部控制审计报告                      1-2
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中辰电缆股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我
们审计了中辰电缆股份有限公司(以下简称中辰股份公司)2025年12月31日财务
报告内部控制的有效性。
     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中辰
股份公司董事会的责任。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
     三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
     四 、财务报告内部控制审计意见
               鉴证报告(续)        XYZH/2026NJAA2B0360
                              中辰电缆股份有限公司
  我们认为,中辰股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:罗开芝
                         中国注册会计师:罗玲
       中国 北京             二○二六年四月二十七日

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