深康佳A: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-29 02:22:29
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     康佳集团股份有限公司
      内部控制审计报告
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内部控制审计报告
                内部控制审计报告
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                                 康佳集团股份有限公司
康佳集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了康佳集团股份有限公司(以下简称康佳集团公司)2025 年 12 月 31 日财务报告内部控
制的有效性。
  一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康佳集团公司董
事会的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,康佳集团公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  五、 强调事项
  我们提醒内部控制审计报告使用者关注,(一)康佳集团公司于 2025 年 7 月发布
公告公司控股股东已经变更;(二)康佳集团公司于 2021 年 12 月向 11 家投资方转让
深圳市易平方网络科技有限公司(现已经更名为:重庆市易平方科技有限公司,简称“易
平方”)股权,又分别与该 11 家投资方签订补充协议,补充协议中约定若易平方未能
于 2025 年底完成 IPO,康佳集团公司有义务按原受让价格回购其受让的股权并支付利息。
上述补充协议未经过康佳集团公司董事会决议、股东大会决议,亦未对外公告。康佳集
团公司本年度对上述问题进行了自查并整改,已按企业会计准则和上市监管规则相关规
定进行了会计处理和信息披露。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
               审计报告(续)          XYZH/2026SZAA8B0072
                                康佳集团股份有限公司
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                         中国注册会计师:
      中国 北京              二○二六年四月二十七日

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