润达医疗: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的润达医疗2025年度营业收入扣除情况表的专项鉴证报告

来源:证券之星 2026-04-29 02:14:26
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上海润达医疗科技股份有限公司2025年度
 营业收入扣除情况表的专项鉴证报告
          上海润达医疗科技股份有限公司 2025 年度
            营业收入扣除情况表的专项鉴证报告
                                       众会字(2026)第 07033 号
 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东:
 一、审计意见
  我们审计了上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”)2025 年度的财务报表,包括
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 27 日出具了报告
号为众会字(2026)第 01131 号的无保留意见《审计报告》。
  在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的润达医疗2025年度营业收入扣
除情况表(以下简称“ 营业收入扣除情况表”)执行了合理保证的鉴证业务。我们认为,该报告在所
有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日的上海润达医疗科技股份有限公司2025年度营业收
入扣除情况。
 二、管理层的责任
  润达医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所股票上市
规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣
除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
 三、注册会计师的责任
  我们的责任是对润达医疗公司2025年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商
业实质的收入进行审核,并就润达医疗公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
 四、工作概述
  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对营业收入扣除情况表
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必
要的程序。我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了基础。
 五、专项审核意见
  我们认为,润达医疗2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所股票
上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制,如
实反映了润达医疗2025年度营业收入扣除情况。
 六、报告使用限制
  我们提醒本专项审核报告的使用者关注,本报告仅供润达医疗2025年度报告披露之目的使用,
未经我所书面同意,不得用作任何其他目的。
<此页无正文>
众华会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师 (项目合伙人)
                   中国注册会计师
中国,上海              2026年4月27日

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