成都先导: 成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会监督德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:34:28
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    成都先导药物开发股份有限公司董事会审计委员会
         监督德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
                 履职情况报告
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,
现将董事会审计委员会对公司财务及内部控制审计机构——德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)2025 年履行监督职责的情况汇报
如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
   德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路
   德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监
会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会
计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券
服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有
丰富的证券服务业务经验。2025 年末合伙人人数为 214 人,从业人员共 6,133 人,
注册会计师共 1,161 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
   德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元,其中审计
业务收入为人民币 33.52 亿元,证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61
家上市公司提供 2024 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤
华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信
息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》,该议案由审计委员会审议
通过后提交董事会。公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通
过上述议案,同意聘任德勤华永作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构,
聘期一年。
二、审计委员会履行监督职责的情况
  根据公司《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会
对德勤华永履行监督职责的情况如下:
  (一)在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对德勤华永的专业资质、业
务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计
工作的要求。2025 年 4 月 24 日,第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通
过《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘德勤
华永为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
  (三)2026 年 1 月 5 日,第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关
于审议 2025 年年度审计计划的议案》,与负责公司审计工作的注册会计师及财
务负责人召开沟通会议,对 2025 年度审计工作重点事项进行了充分和深入的沟
通,提出了意见和建议,督促其按照工作计划开展审计工作。
  (四)2026 年 4 月 27 日,第三届董事会审计委员会第三次会议听取了德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作汇报,就 2025 年度审计
工作与重要事项和负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人进行了深入沟
通和讨论。
三、总体评价
  公司董事会审计委员会认为德勤华永在 2025 年度财务及内部控制审计过程
中,能够遵守职业道德准则,以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的
职业操守和业务素质,按时完成了相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
  公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《审计委员会工作
细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
                    成都先导药物开发股份有限公司
                          董事会审计委员会

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