润达医疗: 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:33:58
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          上海润达医疗科技股份有限公司
   关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)作为公司 2025 年度财务审计机构和内
控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》,公司对众华 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。
具体情况如下:
  一、   2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)资质条件
  众华于 2013 年 12 月 2 日成立,注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630
号 5 幢 1088 室,首席合伙人为陆士敏。截至 2025 年末,众华合伙人数量为 76
人、注册会计师人数 343 人(其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 189 人)。2025 年度上市公司审计客户家数为 83 家,行业包括:制造业、
房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 12 日分别召开了第五届董事会第二
十四次会议和 2025 年第一次临时股东会,审议通过《关于续聘公司 2025 年度会
计师事务所的议案》,同意续聘众华为本公司 2025 年度的财务及内控审计机构。
  二、   2025 年度年审会计师事务所履职情况
  众华按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放与使用情况执行了相关
工作,并出具了专项报告。
  在审计过程中,众华制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了
有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范
围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、   总体评价
  经评估,公司董事会认为,众华在审计过程中勤勉尽责,坚持独立审计原则,
独立、客观、公正、公允地表达了审计意见,表现出良好的职业素养和业务素质,
按时完成了公司 2025 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。
                       上海润达医疗科技股份有限公司
                                       董事会

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