浙江禾川科技股份有限公司
浙江禾川科技股份有限公司(以下简称公司)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健所 2025 年度审计过
程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所具备为上市公司提供审计服
务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,履职能够保持独
立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、2025 年年度会计师事务所基本情况
(一)机构信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
司(含 A、B 共设施管理业,电力、热力、燃气及水
股)审计情况 生产和供应业,科学研究和技术服务
涉及主要行业
业,租赁和商务服务业,金融业,房地
产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿
业,农、林、牧、渔业,文化、体育和
娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮
业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
度年报审计机构,因 需在 5%的范
华仪 电 气、 华仪电气涉嫌财务 围内与华仪
投资者 东海 证 券、 2024 年 3 月 6 日 造假,在后续证券虚 电 气 承 担 连
天健 假 陈 述 诉 讼 案 件 中 带责任,天健
被列为共同被告,要 已 按 期 履 行
求 承 担 连 带 赔 偿 责 判决)
任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13
次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人
次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师:朱俊峰,2013 年起成为注册会计师,2010 年
开始从事上市公司审计,2013 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计
服务;近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:杨天将,2019 年起成为注册会计师,2017 年开始从事上
市公司审计,2019 年开始在天健执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:蒋贵成,2001 年成为中国注册会计师,2009 年开始从
事上市公司审计,自 2019 年开始在天健执业,2025 年起为公司提供审计服务;
近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
本期审计费用 90 万元,其中包含年报审计费用 70 万元和内控审计费用 20
万元,系按照天健所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收
取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人
日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
(三)质量管理
天健所遵循“以质量求信誉,以信誉求发展”的注册会计师行业宗旨,恪
守“独立、客观、公正”的基本原则,形成了全面业务质量管理文化,树立以
提高专业技术支持与风险管理并重的质量管理理念。
天健所建立业务质量管理制度对项目质量复核人员进行严格管理,包括组
成人员的资格标准,执业能力,执行项目质量复核的工作时长等,同时也对项
目复核人员的工作质量进行规范并制定相应的问责办法。同时建立与专业技术
支持相关的政策和程序,配备具备相应专业胜任能力、时间和权威性的技术支
持人员,确保相关业务能够获得必要的专业技术支持。
天健所已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业
保险购买符合财政部相关文件的规定。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
经评估,近一年天健所资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公
允表达意见。具体情况如下:
上市公司、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人
由资深审计服务合伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足
项目要求。
审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健所对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,
同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来
等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,天健所根据审计准则
要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体
审计结论等与公司管理层和治理层进行了积极沟通,并且能够根据计划安排按时
提交各项工作。
健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
三、总体评价
公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会审计委员会