力星股份: 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:30:16
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             江苏力星通用钢球股份有限公司
  江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
       (以下简称“立信”)作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告
(特殊普通合伙)
的会计师事务所。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在 2025
年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、会计师事务所的情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 7 家(按附表填写)。
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁) 被诉(被仲裁)   诉讼(仲裁)   诉讼(仲裁)
                                    诉讼(仲裁)结果
  人      人        事件           金额
起诉(仲裁) 被诉(被仲裁)   诉讼(仲裁)      诉讼(仲裁)
                                                 诉讼(仲裁)结果
  人          人      事件            金额
                                        部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为
                                        由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根
                                        据有权人民法院作出的生效判决,金亚科
       金亚科技、周旭               尚余 500 万
 投资者             2014 年报                技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿
       辉、立信                  元
                                        责任,立信所承担连带责任。立信投保的
                                        职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判
                                        决均已履行。
                                        部分投资者以保千里 2015 年年度报告;
                                        半年度报告以及临时公告存在证券虚假
                                        陈述为由对保千里、立信、银信评估、东
                                        北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处
                                        罚,但有权人民法院判令立信对保千里在
       保千里、东北证   2015 年重组、              2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日
 投资者   券、银信评估、   2015 年报、    1,096 万元   期间因虚假陈述行为对保千里所负债务
       立信等       2016 年报                的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉
                                        投资者对立信申请执行,法院受理后从事
                                        务所账户中扣划执行款项。立信账户中资
                                        金足以支付投资者的执行款项,并且立信
                                        购买了足额的会计师事务所职业责任保
                                        险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生
                                        效法律文书均能有效执行。
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
  二、会计师事务所履职情况评估
  (一)人力及其他资源配备情况
  立信会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工
作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专
业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服
务合伙人担任。
  立信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计
服务的支持。
  (二)审计工作方案及其实施
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税
确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。立信制定了详细的审计
计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年
度报告披露时间要求。
  (三)审计质量管理机制
  立信在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所
质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理
体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、
质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。
具体如下:
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  立信制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,立信就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
                      江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

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