禾川科技: 禾川科技审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:30:05
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             浙江禾川科技股份有限公司
  审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
  浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司2025年度财务报告及内部控制的审
计机构,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽
职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇
报如下:
 一、2025年年审会计师事务所基本情况
 (一)会计师事务所基本情况
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期          2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人          钟建国              2025 年末合伙人数量            250 人
  人员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                        954 人
             业务收入总额                    29.88 亿元
             审计业务收入
计)业务收入
             证券业务收入                    15.47 亿元
               客户家数                      756 家
             审计收费总额                     7.35 亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                            业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                  供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
  审计情况        涉及主要行业
                            商务服务业,金融业,房地产业,交通运
                            输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
                            渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
                            合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                     578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告      被告      案件时间              主要案情        诉讼进展
                              天健作为华仪电气
                              度年报审计机构,因        健需在 5%
      华仪电气、                   华仪电气涉嫌财务         的范围内与
投资者   东海证券、 2024 年 3 月 6 日    造假,在后续证券虚        华仪电气承
      天健                      假陈述诉讼案件中         担连带责任,
                              被列为共同被告,要        天健已按期
                              求承担连带赔偿责         履行判决)
                              任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13
次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人
次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:朱俊峰,2013 年起成为注册会计师,2010
年开始从事上市公司审计,2013 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:杨天将,2019 年起成为注册会计师,2017 年开始从事上
市公司审计,2019 年开始在天健执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:蒋贵成,2001 年成为中国注册会计师,2009 年开始从
事上市公司审计,自 2019 年开始在天健执业,2025 年起为公司提供审计服务;
近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  (三)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第十一次会议及
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
  (一)董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。天健所遵循
《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,对公司2025年度财务报告及2025
年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放
与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
  (二)2025年4月24日,第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关
于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健所为公司2025年度审计机构,
并同意授权公司管理层按照市场情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经
验、级别、投入时间和工作质量综合确定2025年度审计费用。
  (三)在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计各方责任、审计范围及覆盖
程度、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
 三、总体评价
  公司审计委员会认为,天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年
报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                         浙江禾川科技股份有限公司
                             董事会审计委员会
  (本页无正文,为《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告》之签署页)
委员签字:
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       王项彬                      何新荣                      陈志平

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