金桥信息: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-29 01:28:17
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证券代码:603918         证券简称:金桥信息            公告编号:2026-017
              上海金桥信息股份有限公司
         关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                                (以下
    简称“天健”)。
  上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2026 年 4 月
及续聘 2026 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。现
将具体情况公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
 事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期         2011 年 7 月 18 日   组织形式            特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人        钟建国               2025 年末合伙人数量      250 人
 人员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 954 人
              业务收入总额                   29.88 亿元
              审计业务收入                   26.01 亿元
 计)业务收入
              证券业务收入                   15.47 亿元
 司(含 A、B 股) 审计收费总额                     7.35 亿元
 审计情况                    制造业,信息传输、软件和信息技术
                         服务业,批发和零售业,水利、环境
                         和公共设施管理业,电力、热力、燃
                         气及水生产和供应业,科学研究和技
              涉及主要行业     术服务业,农、林、牧、渔业,文化、
                         体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
                         租赁和商务服务业,采矿业,金融业,
                         交通运输、仓储和邮政业,综合,卫
                         生和社会工作等
              本公司同行业上市公司审计客户家数        54
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。
    天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原            案件时
      被告               主要案情          诉讼进展
告             间
     华仪电           天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结(天健需
投    气、东     2024 2019 年度年报审计机构,因华仪 在 5%的范围内与
资     海证     年 3 月 电气涉嫌财务造假,在后续证券 华仪电气承担连
者    券、天      6日   虚假陈述诉讼案件中被列为共同 带责任,天健已
       健           被告,要求承担连带赔偿责任。 按期履行判决)
    上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年
施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处
分 23 人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:张春洋,2011 年起成为注册会计师,2011
年开始从事上市公司审计,2011 年开始在天健执业,2026 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:马赛红,2020 年起成为注册会计师,2020 年开始从事上
市公司审计,2020 年开始在天健执业,2026 年起为本公司提供审计服务;近三
年未签署或复核上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:李元良,2007 年起成为注册会计师,2005 年开始从事
上市公司审计,2012 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  (三)审计收费
  审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2025 年度财务报告审计
服务报酬为人民币 50 万元,2025 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元,
两项合计为人民币 65 万元,为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材
料进行了充分的了解,并对其在 2025 年度的审计工作进行了审核,认为:天健
会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性及良好的诚信状况,具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审
计服务的资格,在为公司提供 2025 年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,
较好地完成了公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计工作。项目成员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构。
  (二)董事会审议续聘审计机构情况
反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于支付 2025 年度审计报酬及续聘
为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
  (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东会审议,并自公司股
东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                         上海金桥信息股份有限公司董事会

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