浙江百达精工股份有限公司
浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
天健 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天健在资
质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况
如下:
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
司(含 A、B 股)
供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
审计情况 涉及主要行业
牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、执业记录
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 沈飞英 张鹏 吴志辉
何时成为注册会计师 2009 年 2021 年 2010 年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在本所执业 2009 年 2021 年 2012 年
何时开始为本公司提
供审计服务
近三年签署或 近三年签署或复 近三年签署或复核
近三年签署或复核上
复核 9 家上市公 核 2 家上市公司 超过 10 家上市公
市公司审计报告情况
司审计报告。 审计报告。 司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
天健制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各层级的复核范
围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等作出明确规定。审计过程中,天健
实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复
核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复
核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复
核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当
性。
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健建立
了完备的职业质量检查体系。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键
控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要
求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。通过以上质量监控活动,确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,天健质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中
包括收入确认、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交
易等。天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项
工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人担任,
项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照
相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
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