百达精工: 百达精工关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-29 01:22:10
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证券代码:603331       证券简称:百达精工            公告编号:2026-016
              浙江百达精工股份有限公司
          关于续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日      组织形式         特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国             2025 年末合伙人数量            250 人
人员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     954 人
           业务收入总额                   29.88 亿元
           审计业务收入                   26.01 亿元
计)业务收入
           证券业务收入                   15.47 亿元
           客户家数                        756 家
           审计收费总额                    7.35 亿元
                           制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                           业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                 供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
           涉及主要行业
审计情况                       牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                           房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                           金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
                           卫生和社会工作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                   578
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
    天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原            案件
     被告                主要案情             诉讼进展
告            时间
               天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结(天健需在
   华仪电
投       2024  2019 年度年报审计机构,因华仪 5%的范围内与华仪
   气、东海
资       年 3 月 电气涉嫌财务造假,在后续证券虚 电气承担连带责
   证券、天
者        6日   假陈述诉讼案件中被列为共同被 任,天健已按期履
     健
               告,要求承担连带赔偿责任。       行判决)
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
 (二)项目成员信息
            何时成为注 何时开始从事上 何时开始在 何时开始为本公
项目组成员     姓名                               近三年签署或复核上市公司审计报告情况
             册会计师   市公司审计   本所执业 司提供审计服务
项目合伙人   沈飞英  2009 年  2007 年 2009 年 2025 年 近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
签字注册会   沈飞英  2009 年  2007 年 2009 年 2025 年 近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
  计师     张鹏  2021 年  2016 年 2021 年 2025 年 近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量控                                     近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报
        吴志辉  2010 年  2012 年 2012 年 2025 年
 制复核人                                     告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  (三)审计收费
按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工
作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确
定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025 年度
公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用无变化。
的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进
行了充分的了解,并对其在 2025 年度的审计工作进行了审查评估,认为天健会
计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地
完成了公司 2025 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存
在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
  为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并同意将该事项提请公司第五届董事
会第十次会议审议。
  (二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
  公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议“同意 8 票,反对
聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。
  (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东
会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                        浙江百达精工股份有限公司董事会

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