恺英网络: 关于续聘公司2026年审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-29 01:20:35
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证券代码:002517    证券简称:恺英网络       公告编号:2026-019
              恺英网络股份有限公司
        关于续聘公司 2026 年审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
  恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开第五届
董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年审
计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录,公司拟
聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构(包括财务报告审计和内部控制审计),
聘期一年。
  二、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
  成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
   组织形式:特殊普通合伙企业。
   注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   首席合伙人:石文先
的注册会计师人数:723 人。
   中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产
业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软
件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,具有公司所在行业审
计业务经验。
补充计提职业风险金,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。累计
赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中
审众环近三年没有在与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。
   (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。
   (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管
措施 0 次, 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施
   (二)项目信息
     (1)项目合伙人:卢剑,2010 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从
事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2025 年起为本公司提供审计
服务。最近 3 年签署 3 家以上上市公司审计报告。
     (2)项目质量控制负责人:张正峰,2012 年成为中国注册会计师,2010
年起开始从事上市公司审计,2016 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司
提供审计服务。最近 3 年复核 1 家上市公司审计报告。
     (3)签字注册会计师:蒋文青,2016 年成为中国注册会计师,2012 年起
从事上市公司审计,2016 年起开始在中审众环执业,2025 年起为公司提供审计
服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
     签字注册会计师蒋文青和项目质量控制负责人张正峰最近 3 年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人卢剑最近 3 年受到行
政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:
姓名    处理处罚日期          处理处罚类型       实施单位     事由及处理处罚结果
卢剑    2025 年 1 月 17   行政监管措施   中国证监会深     海南椰岛(集团)股份有限公
            日                   圳专员办      司 2023 年年报审计项目,出
                                          具警示函
     中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师蒋文青、项目质量控制负责
人张正峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计业务服务费用为人民币 196.10 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,实际审计费用尚
需根据实际情况而确定。
     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查,认为其具备为公司服
务的资质要求,能够较好地胜任审计工作,建议聘任该事务所为公司 2026 年度
审计机构,并提交公司董事会审议。
董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议全票审议通过,同意聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构。
议通过之日起生效。
  四、报备文件
决议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议;
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
  特此公告。
                           恺英网络股份有限公司董事会

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