光洋股份: 常州光洋轴承股份有限公司2025年度年审会计师履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:16:35
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                  常州光洋轴承股份有限公司
   常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2025 年度审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对容诚会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。
经评估,公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤
勉尽责、公允表达审计意见,具体情况如下:
   一、资质条件
   容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙
人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有
注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事
务 所 经 审 计 的 2024 年 度 收 入 总 额 为 251,025.80 万 元 , 其 中 审 计 业 务 收 入
   容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为 383 家。
   二、项目信息
   签字项目合伙人:齐利平, 2006 年成为中国注册会计师, 2008 年开始从
事上市公司审计业务, 2008 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过奇
精机械、瑞纳智能、华盛锂电等多家上市公司审计报告。
   签字项目注册会计师:任张池,2019 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
森泰股份、八方股份、奇精机械等多家上市公司审计报告。
  项目质量复核人:庞红梅,1997 年成为中国注册会计师,1996 年开始从事
上市公司审计业务,1995 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核
过皖能电力、奇精机械、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
  容诚会计师事务所及签字项目合伙人、签字项目注册会计师、项目质量复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  三、执业记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪
律处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施
  负责公司审计签字项目合伙人、签字项目注册会计师、项目质量复核人近三
年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况。
  四、质量管理水平
进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
  容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过
程中,容诚会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括
审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务
所和个人进行独立性监控;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚会计师事务所完整、
全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,
质量管理各项措施都得到有效执行。
  五、工作方案
单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、关联
交易、合并报表等。
  容诚会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要
求。容诚会计师事务所就审计工作制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
  六、人力及其他资源设备
  容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计团队专业配置合理,人数、
执业水平和经验等满足项目要求。
  七、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  八、风险承担能力水平
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截
至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
                          常州光洋轴承股份有限公司

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