华瓷股份: 对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:15:34
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             湖南华联瓷业股份有限公司
  湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范
性文件的规定,以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等有关规定,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”
)2025年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所的基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健所”)成立于2011年7月,注册地址
为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生。截至
券服务业务审计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司(含 A、B股)审计
客户共计 756家,收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电
力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和 技术服务业,租赁和商务服务业,金
融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业, 采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体
育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第五届董事会第十八次会议;第五届监事会第十五次会议决议;第五届董
事会审计委员会第十一次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘
  二、2025年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范
及公司2025年年报工作安排,天健所对公司2025年度财务报表及2025年12月31日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告,对公司年度募集资金存
放与使用情况出具了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况出具了专项审计说明。
  经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合
并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告。天健所认为,
公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司编制的非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表,在所有重大方面符合法律法规的规定,如实反
映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
  在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
  三、公司对会计师事务所履职情况评估
  公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估,认为其具备为公司提供审计工
作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。
  天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司2025年年度
报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、
及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法
权益。
                           湖南华联瓷业股份有限公司
                                       董事会

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