万德斯: 南京万德斯环保科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:13:41
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        南京万德斯环保科技股份有限公司
  南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证天业会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司 2025 年度财务及
内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业 2025 年度审计过程中的履职情况
进行评估。经评估,公司认为公证天业资质等方面合规有效,履职保持独立性,
勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务
资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特
殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室,首席合
伙人为张彩斌。
  截至 2025 年 12 月 31 日,公证天业合伙人数量 56 人,注册会计师人数 312
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。公证天业 2025 年
度经审计的收入总额 29,306.46 万元,其中审计业务收入 24,980.16 万元,证券业
务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家,审计收费
总额 8,548.62 万元,上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术
服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业
等,其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
  公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当年)
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新材料股份有
限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,公证天业被判定在 20%的范围内承担连带
赔偿责任。
  公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次,监督管理措施 6 次、自律监
管措施 3 次、纪律处分 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
管措施 4 次、纪律处分 3 次,15 名从业人员受到行政处罚各 1 次,1 名从业人员
受到行政处罚 2 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
   公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、于
司 2025 年度审计机构的议案》,后该议案于 2025 年 6 月 6 日经 2024 年年度
股东会审议通过。
   二、人力及其他资源配备
  在公司 2025 年度审计工作中,公证天业配备了专业的年度审计项目组,项
目组成员专业水平高,其中核心成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注
册会计师等专业资质,项目组人员专业结构配置合理,人数、执业水平和经验等
满足项目要求。
  (一)基本信息
  项目合伙人周文阳女士:2016 年 2 月成为注册会计师,2012 年 7 月开始从
事上市公司审计,2025 年 9 月开始在公证天业执业,2025 年开始为公司提供审
计服务;近三年签署的上市公司审计报告有奥联电子(300585)、惠通科技
(301601)、骏成科技(301106)、昊帆生物(301393)等,具有证券服务业务
从业经验,具备相应的专业胜任能力。
  签字注册会计师曹莹女士:2019 年 12 月成为注册会计师,2016 年 11 月开
始从事上市公司审计,2025 年 10 月开始在公证天业执业,2020 年至 2022 年、
(688502)、万德斯(688178)、奥联电子(300585)。
   项目质量控制复核人张雷女士:1995 年成为注册会计师,2013 年开始从事
上市公司审计,1993 年开始在公证天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服
务;近三年复核的上市公司有商络电子(300975)、派克新材(605123)、天元智能
(603273)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
   (二)独立性和诚信记录情况
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
   三、质量管理水平
   (一)项目咨询
审计计划和质量标准,及时与公司沟通,同时积极和董事会审计委员会汇报交流,
确保各项审计工作正常推进。
   (二)项目质量复核
包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表
的公允列报以及审计报告的适当性。项目质量复核由独立于项目组的项目质量
复核人员对项目组作出的重大判断和据以得出的结论进行复核及作出客观评价。
   (三)项目质量检查
   公证天业设有监管和整改主管合伙人,对质量管理体系的监督和整改的运
行承担责任。公证天业质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事
务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施
函证、盘点程序检查,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求
充分、恰当地执行审计程序。在审计过程中,公证天业在项目质量检查没有方
面发现重大问题。
  (四)质量管理缺陷识别与整改
  公证天业根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定了完整、
全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,公证天业在近一年审计过程中没有
识别出重大质量管理缺陷。
  综上,在审计过程中,公证天业勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效
执行。
  四、工作方案
 公证天业针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的
审计工作方案。审计工作围绕重点审计领域展开,主要包括建造合同收入确认、
应收账款及长期应收款预期信用损失计提等。
  在 2025 年年度审计过程中,公证天业全面配合公司审计工作,充分满足了
公司报告披露时间要求。公证天业就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与
时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了公证天业在信息安全管理中的责任义务。公
证天业制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控
制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保
密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  六、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人
力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要
求。公司认为,公证天业在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,审
计行为规范有序,如期完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

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