科美诊断: 科美诊断技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 01:08:05
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  科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司2025年度财务及内部控制审
计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》,公司对容诚2025年审计过程中的履职情况进行评估。
  经评估,公司认为容诚资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
  容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市
西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
  截至2025年12月31日,容诚共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计
业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总
额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理
业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为383家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限
额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
  二、执业记录
 项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质
和专业胜任能力,具体如下:
 拟签字项目合伙人:陈谋林,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从
事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公
司提供审计服务;近三年签署过九芝堂、矽电股份等上市公司审计报告。
 拟签字注册会计师:索立松,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从
事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公
司提供审计服务;近三年签署过百普赛斯、矽电股份等上市公司审计报告。
 拟签字注册会计师:马珊珊,2025年成为中国注册会计师,2016年开始从
事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公
司提供审计服务。
 拟担任质量复核合伙人:蒋玉芳,2012年成为中国注册会计师,2006年开
始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
执业,近三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。
 项目合伙人陈谋林、签字注册会计师索立松、签字注册会计师马珊珊、项
目质量控制复核人蒋玉芳近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
 容诚会计师事务所及项目合伙人陈谋林、签字注册会计师索立松、签字注
册会计师马珊珊、项目质量控制复核人蒋玉芳等从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
 三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
 容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,容
诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,未发生不能解决的意见分歧。
 审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
项目现场负责人对所有工作底稿执行详细复核,签字经理及合伙人对重大事项
及关键工作底稿执行进一步复核。
 容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和运行的整改承担责任。容诚质
量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
 容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚完整、全面的质量管理体系。
 四、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、商誉减值、递延所得税费用
确认、合并报表、关联方交易等。
 容诚全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容
诚制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
 五、人力及其他资源配备
 容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、医药
制造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审
计服务合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
 六、信息安全管理
 公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
 七、风险承担能力水平
 容诚具有良好的投资者保护能力。截至2025年末,已按照有关法律法规要
求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不低于2.5亿元,
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
                         科美诊断技术股份有限公司

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