三角轮胎: 三角轮胎董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-29 00:44:19
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               三角轮胎股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
  三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称
“审计委员会”)根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                                《上市
公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定,本着勤勉尽责的原则,对信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)2025 年度审计工作履行监督职责,现将
履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。
元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、
仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐
业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施
管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
  (二)聘任程序
  公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 27 日召开第七届董事会第十次
会议、2024 年年度股东会,审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构。
  二、会计师事务所 2025 年度审计履职情况
  信永中和按照《审计业务约定书》的约定,对公司 2025 年度财务报表及附
注、截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,分别出
具了标准无保留意见的审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,信永中和还就相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、审计范围和时间安排、风险判断、年度审计重点、
审计调整事项和初审意见等与公司审计委员会及相关管理人员进行了沟通,并根
据公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案,按照工作方案和时间安
排按时完成并提交各项工作。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  (一)2025 年 4 月 15 日,审计委员会在对信永中和的审计资质进行了严格
审查后,认为信永中和具备审计工作所需的能力与条件,在执业过程中能够坚持
独立审计原则,客观、公正、公允地发表独立审计意见,因此同意向董事会提议
续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。
  (二)2026 年 1 月 9 日,审计委员会召开会议,审阅并通过了信永中和提
交的 2025 年报审计计划阶段沟通报告,针对审计范围、审计工作的时间安排、
会计估计、关键审计事项等内容与年审注册会计师及项目经理进行了咨询和交流,
要求信永中和严谨、及时地完成审计工作。
  (三)年报审计期间,审计委员会持续跟进信永中和项目组成员的审计工作
进展,听取了信永中和关于公司审计过程中发现的问题及审计报告出具情况等的
汇报,并对审计发现的问题进行指导和建议。
  (四)2026 年 4 月 18 日,审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见
后召开会议,审议通过公司 2025 年年度报告,同意提交公司董事会审议。
  四、总体评价
  报告期内,审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司审计
委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对信永中和相关资
质和执业能力等进行了审查,按时督促信永中和及时、准确、客观、公正地出具
审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会对信永中和 2025 年年报审计工作进行监督及评估后认为:信永
中和在公司年报审计过程中始终勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行审计,
审计行为规范有序,及时出具了客观、完整的审计报告,具有良好的职业操守和
业务能力。
                          三角轮胎股份有限公司
                            董事会审计委员会

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