仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-29 00:42:24
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               仙鹤股份有限公司
  关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务及内部控制
审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,
公司对中汇会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,
公司认为中汇会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在审计过程中保持
了独立性,勤勉尽责,公允表达了审计意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  (一)事务所基本信息
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年,2013 年 12 月转制为
特殊普通合伙,总部设于杭州。经过 30 余年的发展,已在北京、上海、深圳、
成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济发达城市设立分支机
构,并在中国香港与美国洛杉矶建立了国际服务网络。中汇会计师事务所在人力
资源管理、合伙人考核与晋升、业务项目管理、执业技术标准与质量控制、会计
核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。截
至 2025 年 12 月 31 日,合伙人 117 人,注册会计师 688 人,其中签署过证券服
务业务审计报告注册会计师人数 312 人。
  中汇会计师事务所最近一年(2025 年度)经审计的收入总额为 100,457 万元,
审计业务收入 87,229 万元,证券业务收入 47,291 万元。上年度(2024 年年报)
上市公司审计客户家数为 205 家,审计收费总额为 16,963 万元,主要行业覆盖:
制造业-专用设备制造业;信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
务业;制造业-电气机械及器材制造业;制造业-计算机、通信和其他电子设备制
造业;制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。
  二、执业记录
                注册会计师    开始从事上市    开始在本所     开始为本公司提供
  项目       姓名
                执业时间     公司审计时间     执业时间     审计服务时间
 项目合伙人    严海锋    2008年     2006年   2015年8月     2025年
签字注册会计师   方立强   2018年     2015年    2018年1月     2025年
质量控制复核人   周海斌   2003年     2001年    2008年5月     2025年
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  三、质量管理水平
司财务部及相关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量控制复核人之间存在未解决的专业意见分歧时,需要执行专业意见分歧解
决机制,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中
汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意
见分歧。
  审计过程中,中汇会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核等。审计项目组内部复核主要包括对所有
工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详
细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报
以及审计报告的适当性。
  中汇会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测
试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所
和个人进行独立性测试;其他监控活动。近一年审计过程中,中汇会计师事务所
没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  中汇会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中汇会计师事务所完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,中汇会计师事务所勤勉尽责,质
量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延
所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。中汇会计师事务
所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。
  五、人力及其他资源配备
  中汇会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工
作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专
业资质。中汇会计师事务所在专业、人数、执业水平、经验等方面均满足公司审
计的要求。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3
亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
                           仙鹤股份有限公司

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