兔 宝 宝: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-29 00:39:51
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证券代码:002043              证券简称:兔宝宝               公告编号:2026-010
               德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“兔宝宝”)于 2026 年 4 月 27 日召
开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,公
司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计及内控审计机
构。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机
构,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健
全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年,在其担任公司审计机构期间,
工作勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,严格遵循国家有关规定以及注册会
计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、公正地反
映了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。
  为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请
公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一) 机构信息
 事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期         2011 年 7 月 18 日      组织形式        特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人         钟建国               2025 年末合伙人数量      250 人
人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     954 人
            业务收入总额                   29.88 亿元
计)业务收入
            证券业务收入                   15.47 亿元
            客户家数                      756 家
            审计收费总额                   7.35 亿元
                          制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                          业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
审计情况       涉及主要行业
                          牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                          房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                          金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
                          卫生和社会工作等
            本公司同行业上市公司审计客户家数                  578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律
法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金
和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
 原告     被告          案件时间             主要案情               诉讼进展
                                天健作为华仪电气
                                报审计机构,因华仪电 需在 5%的范围
      华仪电气、东                    气涉嫌财务造假,在后 内与华仪电气
投资者            2024 年 3 月 6 日
      海证券、天健                    续证券虚假陈述诉讼案 承担连带责
                                件中被列为共同被告, 任,天健已按
                                要求承担连带赔偿责             期履行判决)
                                任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利
影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因
执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未
受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:贾川,2000 年起成为注册会计师,1998 年开始从
事上市公司审计,2000 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年
签署或复核 3 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:蔡季,2019 年起成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审
计,2019 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 3
家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:信翠双,2011 年起成为注册会计师,2011 年开始从事上市公
司审计,2024 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复
核 2 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  (1)审计费用定价原则
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
  (2)经公司股东会授权后,董事会将依据 2026 年度的具体审计要求和审计范围
与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为
其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,
切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2026 年度审计机构。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计及内控审计机
构。本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
  四、报备文件
  特此公告。
                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                 董 事 会

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